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Schedule K-1 ist ein Steuerbeleg ähnlich einem W-2-Formular. Partnerschaften, S-Unternehmen, Nachlässe und Trusts stellen Partnern und Aktionären K-1-Formulare für die Einreichung ihrer individuellen Steuererklärungen zur Verfügung. Einkommens- und Steuerschulden werden durch die Gesellschaft oder das Unternehmen an den Steuerzahler weitergegeben.

K-1 Einnahmen oder Verluste werden an die individuelle Steuererklärung weitergegeben.

Schedule K-1 Form 1065

Partnerschaften müssen ein Schedule K-1-Formular 1065 an ihre Partner verteilen. Einnahmen oder Verluste aus der Partnerschaft werden an den einzelnen Partner weitergeleitet, wo sie auf dem Formular 1040 zum Gesamtergebnis addiert werden. Auf Seite 2 des K-1 ist eine Aufschlüsselung der einzelnen Positionen in der Steuererklärung des Partners angegeben.

Schedule K-1 Form 1120S

S Unternehmen müssen einen Schedule K-1 Form 1120S an ihre Aktionäre ausschütten. Der Gewinn oder Verlust wird auf der K-1 ausgewiesen und die Anteilseigner werden unter Berücksichtigung des Betrags ihrer Einkommensteuererklärung besteuert. Der K-1-Zeitplan zeigt, wo jedes Element auf Formular 1040 abgelegt werden muss.

Schedule K-1 Form 1041

Stände und Trusts melden den Empfängern Einnahmen, Abzüge und Gutschriften auf einer Tabelle K-1, Formular 1041. Die Begünstigten müssen das K-1-Einkommen auf dem Formular 1040 ausweisen, sofern es im Gesamteinkommen enthalten ist und entsprechend besteuert wird. Auf Seite 2 des K-1 finden Sie Anweisungen, wo jede Zeile im 1040 angezeigt wird.

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